债销业务多项违规,这家券商遭到多项行政监管 原标题:债销业务多项违规,这家券商遭到多项行政监管!公司也被责令改正,离职高管亦在列12月16日,江苏证监局披露多项行政监管措施。东海证券因债券业务多项违规等原因被责令改正,东海证券时任总裁殷建华、时任东海证券债券发行部负责人许晓明被出具警 中新网 写作指导 2022年 12月 18日 2019年东海证券内部控制承销业务证监局 阅读全文
肉制品加工(肉制品的加工技术论文) 肉制品,是指用畜禽肉为主要原料,经调味制作的熟肉制成品或半成品,下面是找论文网小编为大家整理的肉制品的加工技术论文,希望你们喜欢。肉制品的加工技术论文篇一浅析肉制品加工企业内部控制存在的问题【摘要】 据央视报道,双汇生产的部分冷鲜肉是用吃了 学习啦 写作指导 2022年 12月 6日 内部控制双汇瘦肉精 阅读全文
内控评价(2017内控自我评价报告) 上市公司的管理当局在对其内部控制进行自我评价后,则可出具报告,向投资者宣布其内部控制不存在重大缺陷或除某些方面外,不存在重大缺陷。下面是找论文网小编带来2016内控自我评价报告一则,欢迎阅读!内部控制自我评价报告根据财政部、证监会等部门联合 学习啦 写作指导 2022年 12月 6日 公司内部控制有效 阅读全文
中小企业内部控制(浅谈中小企业内部控制论文) 目前中小企业是我国经济发展的重要力量和组成部分,很多中小企业内部控制效果不佳。下面是找论文网小编为大家整理的浅谈中小企业内部控制论文,供大家参考。浅谈中小企业内部控制论文篇一《 论中小企业内部会计控制 》摘要:中小企业目前已经成为中国经济发 学习啦 写作指导 2022年 12月 2日 中小企业企业内部控制 阅读全文
20z导航(2020年注册会计师《审计》知识点了解被审计单位的内部控制) 我们都是有梦想却不知道怎么努力付出的纠结体,是一个需要别人帮忙规划人生的幼稚派。©找论文网为大家整理“2020年注册会计师《审计》知识点:了解被审计单位的内部控制”供考生参考。更多注册会计师考试内容,请关注©找论文网注册会计师考试频道。祝大 无忧 写作指导 2022年 10月 16日 内部控制环境风险 阅读全文
基于案例的行政单位内部控制建设研究 2020年3月,《中国纪检监察报》曾刊发《扣好第一粒扣子:北京市三起青年干部严重违纪违法案警示》,披露了北京市某区纪委监委查处的三起案件。三名涉案年轻人面对欲望和诱惑,因私心贪欲占据上风、荣辱观发生错位、价值观出现偏差,滑入违法犯罪的深渊, 论文data 行政法 2022年 6月 19日 内部控制行政单位行政法论文 阅读全文
内部控制在企业人力资源管理中的应用 思考 0引言在企业发展中,人才是最宝贵的财富,如何才能做好人力资源管理,离不开内部控制的重要支持。在《企业内部控制应用引导》中明确将人力资源内部控制摆在了最为重要的位置,将人才看做是经济社会发展的第一要素。为了推进企业持续、健康发展,必须重视人才 论文data 人力资源管理 2021年 7月 13日 人力资源人力资源管理人力资源论文企业内部控制 阅读全文
浅谈行政事业单位内部控制的建设 一、内部控制的重要性(一)有助于国家各级行政事业单位履行职能行政事业单位属于国家职能部门,行驶国家权力,其资金来源纳入国家预算,当前形式下随着改革开放及其他法法规的调整和完善,但会计法律方面特别是资金财产管理方面仍然存在一定的滞后性,因此加 论文data 人力资源管理 2019年 9月 12日 事业事业单位内部内部控制单位控制行政管理论文 阅读全文
基于信息化视角的高校财务内部控制建设研究 随着信息化步伐的逐步加快,高校财务管理中已经普遍应用了信息技术,高校的筹资渠道不断拓宽,收费模式不断改进,财务管理工作逐渐复杂化,财务管理风险也随之增加。信息化的发展改变了高校财务管理的业务流程及管理模式,对高校财务的内部控制产生深刻的影响 论文data 财务分析 2019年 9月 12日 信息化内部内部控制基于视角财务财务分析论文 阅读全文
大数据时代企业内部控制存在的问题及对策分析 [中图分类号]F275 [文献标识码]A [文章编号]1673-0194(2019)12-00-020 引 言随着市场竞争日益激烈,企业要想在市场竞争中立于不败之地,必须做好内部控制工作。企业的一切活动都和内部控制相关,企业要想不断扩大规 论文data 企业研究论文 2019年 9月 11日 企业研究论文内部内部控制分析对策控制时代 阅读全文
ERP系统环境下企业内部控制风险及防范策略研究 [中图分类号]F239.45 [文献标识码]A [文章编号]1673-0194(2019)12-00-020 引 言随着网络技术的不断普及,互联网在人们生活和工作中得到了全面应用。目前,ERp系统成为企业信息化建设的主体部分,被企业广泛应 论文data 企业研究论文 2019年 9月 11日 企业研究论文内部内部控制控制环境策略风险 阅读全文
企业内部控制管理存在的问题及优化措施分析 [中图分类号]F275 [文献标识码]A [文章编号]1673-0194(2019)12-00-020 引 言近年来,随着经济形势日益严峻,企业内部控制管理研究已然成为一个重要的时代课题,得到各方学者的关注和探索,社会各界对内部控制管理进 论文data 企业研究论文 2019年 9月 11日 企业研究论文优化内部内部控制分析控制措施 阅读全文
基于可持续发展的高职院校内部控制制度建设研究 [中图分类号]F275 [文献标识码]A [文章编号]1673-0194(2019)12-00-021 内部控制制度建设的现实意义在高等教育特殊引领和示范效应下,高校治理及内部控制管理已日益受到党和国家的重视。财政部于2012年11月制定 论文data 职业教育 2019年 9月 11日 内部控制制度建设可持续发展基于职业教育论文院校高职 阅读全文
安徽省上市公司内部控制质量与公司绩效关系研究 美国的安然事件、我国的银广夏、三鹿氰胺、假疫苗等事件,给股东、债权人和社会公众带来了严重的损失,究其原因主要是上市公司内部控制存在缺陷,管理层凌驾于内部控制之上。2015年7月30日,证监会对皖江物流财务舞弊案件下发的《行政处罚决定书》再次 论文data 公司研究论文 2019年 7月 30日 上市公司公司公司研究论文内部控制安徽安徽省绩效 阅读全文
论企业内部控制风险及防范措施 一、内部控制的内涵以及重要性1.内部控制的内涵企业的内部控制就是企业对自己的经营管理的内容,财务报告的真实性以及是否遵守国家的政策法规等进行有效的管理和控制。因此可以说企业内部控制的内容包括企业对自己的经营管理过程中面临的问题进行控制,同时 论文data 企业研究论文 2019年 7月 30日 企业企业研究论文内部内部控制控制措施风险 阅读全文
媒体治理影响内部控制审计独立性吗 一、引言安然事件和世界通信会计丑闻事件爆发后,美国加速通过了《萨班斯法案》,目的是规范公司行为、提高信息披露的准确性和可靠性,保护投资者利益。随着我国资本市场的不断丰富,内部控制信息的披露也变得更加迫切。继我国在2008年和2010年分别发 论文data 审计论文 2019年 7月 24日 内部内部控制审计审计论文控制独立独立性 阅读全文
行政事业单位内部控制信息化建设思考 一、解决在内部控制信息化建设过程中出现的问题(一)在与行政事业单位建立内部控制的相关政策中有特意强调单位和业务是行政事业单位内部控制的两方面他们的区别在于,单位层面主要是采取“软”的措施进行控制,例如明确分工岗位职责、部门职能等,但是这就容 论文data 人力资源管理 2019年 7月 23日 事业事业单位信息化内部内部控制单位行政管理论文 阅读全文
经理自主权、内部控制与企业绩效 一、引言从20世纪90年代欧美巴林银行、安然公司到近年来我国三鹿、中石油等公司财务舞弊事件发生后,国内外纷纷采取措施加强对上市公司的监管。2002年美国相关部门率先通过并颁布了《萨班斯法案》,6年之后我国五部委联合发布了《企业内部控制基本规 论文data 企业研究论文 2019年 7月 23日 企业研究论文内部内部控制控制经理绩效自主权 阅读全文
会计内部控制策略在企业中的应用 企业的内部控制时对于会计的信息质量、资产的完整性、安全性的有效保证,通过企业内部控制的有效制定及在企业中完善施行,可以为企业的发展提供系统的控制方法、策略及过程,通过企业的内部控制可以为企业施行自动预警及维护的系统规划,对可能会出现的系列风 论文data 会计研究 2019年 7月 23日 会计会计研究论文内部内部控制应用控制策略 阅读全文
浅议如何加强企业内部控制活动 内部控制工作对于企业的发展有着非常重要的作用,科学的内部控制能够不断提升企业的管理效率。内部控制工作的顺利开展,需要内部控制设计的程序科学合理,而且还要有效的落实执行。尤其是在执行内部控制的每一项工作过程中,有效的反馈和监督是重要的保证措施 论文data 企业研究论文 2019年 7月 23日 企业企业研究论文内部内部控制如何控制活动 阅读全文